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以下几个方面:
(1)风险评估及预防。内部审计通过将风险评价和风险预防做为审计工作的重点,经常而及时地了解企业各方面的状况,发现企业存在或是可能存在的潜在风险,进行分析,建立健全风险评价机制,帮助企业高层注意风险的管理和控制。
(2)监督与再控制。内部审计不仅要对内部控制制度的执行情况进行监督和控制,还要对内部控制的健全性、有效性进行评价,并提出改进以后工作绩效的建议,以助力企业实现更好地经营发展。
(3)咨询职能。内部审计能针对企业中存在的不合理事项进行制止,预防出现更大的管理漏洞和经营方面的损失。从而维护好企业经营安全。
内部审计是公司内部的一种财务管理工作,主要职责是监督和评估公司的风险管理、控制和治理流程是否有效。内部审计人员通常会进行以下工作:
1.开展风险评估:确定公司的风险状况,为建立有效的控制和治理流程提供依据。
2.审核内部控制:评估公司的内部控制制度是否符合政策和规定,并生成相应的检查报告。
3.评估业务流程:评估公司业务流程的效率和效果,识别潜在的问题、风险和机遇,并为公司提供发展方向的建议。
4.开展调查:对公司内的异常现象进行调查,包括财务失误、违反法律法规、腐败行为等,并提供解决方案。
5.建立合规框架:为公司提供合规管理的指导,确保公司的业务活动符合法律法规和行业标准。
总之,内部审计人员作为公司内部的重要监管部门,其职责非常重要,可以帮助公司识别和控制风险,改善管理流程,提高运营效率,加强治理结构,为公司创造更大的价值。
外部审计是事务所的人,聘请来审年报或者是资产评估,假如事务所觉得被审计公司财务有问题,可以终止合同;内部审计就是公司内部的人,是公司招聘过来的员工(有公司把内部审计的工作外包给事务所做,但是因为内部审计接触公司秘密很多,一般都不会外包),工作内容不局限于财务报告,更多可以给公司业务各方面进行确认和咨询(当然确认工作要不损害自己的独立性)。
内审是指内部审计,是依法属于审计机关审计监督对象的单位,按照国家有关规定建立健全内部审计制度,在审计机关的业务指导和监督下进行的内部审计工作。主要内容有:内部会计控制制度;财务和经营信息;经济活动的经济性、效率和效果,包括企业的非财务控制;对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。
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